第一点:如果当月已经认证的发票,但是没有做账,可否放在下个月做账,还是具体应该怎么办。
第二点:如果当月没有认证,但是却做了账,这又该怎么办。
认证要确认的只是进项税,所以
1、认证了就尽量当月入账,如果确实不可以入账,那么也要将进项税部分先入帐,不含税部分如果未付款可以考虑暂不入账,如果已经付款就挂预付账款。
2、没认证不代表发票不可以入账,只是不可以确认进项税,不含税部分照常入账,如果未付款,进项税不入账,如果已经付款,进项税部分挂预付账款。
一般为了保证和申报表的一致,就不做帐。如果做了,可以转到其他应付款方面。
就是借:其他应付款- 贷:进项税。下月再做反方向科目冲回来。这样就能保证和申报表一致了。
1.已经认证的发票,当月必须认证,发票到了你为什么不做账呢。2.当月做了张,没认证的话,月末把这一部分进项税额转入“待认证进项税额”科目,下月认证后从“待认证进项税”转出到“进项税”科目里面就行。(不知道你们设置:待认证进项科目没?)
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